Meetic

: actualité du groupe



Résultats du troisième trimestre 2011

2/11/2011

MARGE DE ROAA T3 2011 : 20,4%

MEETIC (MEET - FR0004063097), leader européen de la rencontre en ligne, annonce aujourd’hui ses résultats consolidés pour le 3ème trimestre et les 9 premiers mois de l’exercice 2011.

Chiffre d’affaires consolidé* 

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe à 9 mois s’établit à 136,2 M€, en léger recul de -1,1% par rapport à la même période de l’exercice précédent. 

 

Evolution trimestrielle de l’activité   

Le montant des dépenses publicitaires du troisième trimestre s’est élevé à 22,5 M€ contre 21,7 M€ au cours du deuxième trimestre et à 36,5 M€ au cours du premier trimestre, soit un investissement total sur les neuf mois ramené à 80,7 M€ représentant 59% du chiffre d’affaires de la période.

Dans un contexte de pression concurrentielle accrue, particulièrement forte sur l’ensemble de la période, Meetic a décidé de continuer à optimiser ses dépenses marketing au cours du 3ème trimestre, en privilégiant ainsi la rentabilité. 

La marge de ROAA du troisième trimestre 2011 s’établit ainsi à 20,4%.

Le Parc abonnés du Groupe s’établit à 797 093 abonnés au 30 septembre 2011, contre 844 435 abonnés au 30 juin 2011. 

 

Résultats consolidés à 9 mois   

Marge de ROAA stable : 14%
Le ROAA cumulé pour les neuf premiers mois de l’exercice est stable, il s’est élevé à 19,2 M€ contre 19,3 M€ pour la même période de l’an passé, soit une marge de ROAA de 14%.
Meetic réitère une nouvelle fois son objectif de marge de ROAA supérieure à 20% sur l’année 2011.

Résultat Net : +6,6%
Après prise en compte de 2,9 M€ d’amortissements, de 5,1 M€ d’impôts et de la quote-part des résultats de Match.com Global Investments à hauteur de 1,3 M€, le résultat net du Groupe pour les neuf premiers mois de l’année, atteint 12,2 M€, contre 11,4 M€ pour la même période de l’exercice précédent, soit une progression de +6,6%. 

Cash flow :
Au 30 septembre 2011, le Groupe disposait d’une trésorerie excédentaire de 51,4 M€ et n’était pas endetté. A titre de comparaison, la trésorerie du Groupe au 30 juin 2011 s’élevait à 39,2 M€. 

 

IAC/InterActiveCorp devient actionnaire à hauteur de 81,07% du capital de Meetic

A l’issue de l’offre publique d’achat visant les actions de la société qui s’est finalisée le 1er septembre 2011, la société IAC/InterActiveCorp détient indirectement, par l’intermédiaire des sociétés Match.com Pegasus Limited et Match.com Europe Limited qu’elle contrôle, 81,07% du capital et au moins 76,68% des droits de vote de Meetic.

Comme annoncé fin septembre 2011, suite à la recomposition du capital, le Groupe Meetic a procédé à la modification de la composition de son Conseil d’administration : Gregory R. Blatt, Chief executive officer du Groupe IAC et administrateur de Meetic a été nommé Président du Conseil d’administration du Groupe Meetic en remplacement de Marc Simoncini, qui reste néanmoins membre du Conseil. A cette occasion Philippe Chainieux, a été nommé Directeur général du Groupe Meetic et devient membre du Conseil d’administration.

Actionnaire désormais très largement majoritaire du Groupe Meetic, le Groupe IAC travaille aujourd’hui en active collaboration avec les équipes de Meetic afin d’optimiser les synergies entre les deux structures. En conséquence, fort de son leadership et de sa structure financière très solide, Meetic privilégie à court terme la génération de cash flow et le retour à la croissance organique progressive via une stratégie d’investissement marketing sélective et la mise en place des synergies opérationnelles. 

Par Axelle
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Modification de la composition du Conseil d'administration

29/9/2011

Gregory R. Blatt nommé Président du Conseil d’administration
Philippe Chainieux nommé Directeur Général du Groupe Meetic

MEETIC (MEET - FR0004063097), leader européen de la rencontre en ligne, annonce aujourd’hui la modification de la composition de son Conseil d’administration.

Suite à la recomposition du capital, un Conseil d’administration du Groupe MEETIC, s’est tenu ce mercredi 28 septembre 2011. Gregory R. Blatt, Chief Executive Officer du Groupe IAC, actionnaire majoritaire de MEETIC, a été nommé Président du Conseil d’administration en remplacement de Marc Simoncini, restant membre du Conseil d’administration.

A cette occasion, Philippe Chainieux a été promu Directeur général du Groupe Meetic et devient membre du Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration du Groupe Meetic est ainsi composé à ce jour des administrateurs suivants : Gregory R. Blatt, Président,  Marc Simoncini, Philippe Chainieux et W. Michael Presz, administrateurs, Anne M. Busquet, nouvellement nommée, et Marc-Louis Landeau, administrateurs indépendants. 

Par Axelle
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Résultats du premier semestre 2011

28/7/2011

ROAA EN PROGRESSION DE + 25,9%

MEETIC (MEET - FR0004063097), leader européen de la rencontre en ligne, annonce aujourd’hui ses résultats consolidés semestriels de l’exercice clos au 30 juin 2011

Chiffre d’affaires consolidé

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2011 s’établit à 92,4 M€, en croissance de +1,1% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Les ventes d’abonnement (facturations hors produits constatés d’avance) restent stables, elles se sont élevées à 92,5 M€ sur le semestre.

Evolution trimestrielle de l’activité : forte hausse de la rentabilité sur le deuxième trimestre

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2011 s’élève à 46,2 M€, identique au chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice en cours.

Dans un contexte de pression concurrentielle accrue, particulièrement fort sur l’ensemble du semestre, Meetic a décidé d’optimiser ses dépenses marketing au cours du deuxième trimestre, en privilégiant la rentabilité.

Ainsi, le montant des dépenses publicitaires investies au cours du deuxième trimestre s’est élevé à 21,7 M€ contre 36,5 M€ au cours du premier trimestre, soit un investissement total sur le semestre ramené à 58,2 M€ représentant 63% du chiffre d’affaires semestriel.

Le coût d’acquisition client s’établit ainsi à 86,35 € sur le semestre, contre 72,10 € sur la même période de l’exercice précédent.

Enfin, les indicateurs opérationnels du semestre ont évolué comme suit :

  • Parc abonnés : il s’élève à 844 435 abonnés au 30 juin 2011, contre 872 047 abonnés au 31 mars 2011. Cette baisse du parc est liée au ralentissement des investissements marketing au cours du deuxième trimestre.
  • Churn (taux de désabonnement mensuel) : il atteint 12,2% sur la totalité du semestre contre 13,3% sur le premier semestre 2010. L’orientation favorable du taux de churn résulte de la vente d’abonnements plus longs au cours de la période.
  • ARPU (revenu mensuel moyen par abonné) : il s’établit à 17,53 € sur le semestre contre 18,70 € sur le premier semestre 2010. La diminution de l’ARPU au cours du premier semestre est la conséquence de ventes d’abonnements plus longs à un prix inférieur.

 

Résultats semestriels consolidés

ROAA : + 25,9%

Le ROAA du premier semestre 2011 s’établit à 10,2 M€, en croissance +25,9% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

La marge de ROAA a été significativement améliorée au cours du deuxième trimestre 2011, en particulier grâce à:

  • la diminution de la pression marketing au cours de la période ;
  • le débouclage du litige concernant la TVA relative à l’activité suédoise, qui a généré un produit non récurrent de 1,5 M€.

En conséquence, le ROAA après coût des actions gratuites réalisé sur le deuxième trimestre est porté à 13,2 M€ contre une perte de 3,0 M€ sur le premier trimestre, soit une marge de ROAA de 28,6% sur le deuxième trimestre et de 11,0% sur la totalité du semestre. La marge de ROAA publiée au titre du premier semestre 2010 s’établissait alors à 8,9%.

Résultat Net : + 42,9%

Après prise en compte de 1,7 M€ d’amortissements, de 3,2 M€ d’impôts et de la quote-part du Groupe dans les résultats de Match.com Global Investments à hauteur de 0,8 M€, le résultat net du Groupe pour le premier semestre de l’année s’affiche à 6,0 M€ contre 4,2 M€ au premier semestre 2010, soit une progression de +42,9% et une amélioration très significative de la rentabilité nette.

Cash flow :

Le Groupe bénéficie d’un modèle économique générateur de flux de trésorerie d’exploitation positifs, grâce à son modèle d’abonnement et sa profitabilité. Le flux net dégagé par l’exploitation s’est élevé à 2,9 M€ sur le premier semestre en raison notamment de la surpondération d’impôt versé sur la période à hauteur de 6,4 M€.

Au 30 juin 2011, le Groupe dispose d’une trésorerie excédentaire de 39,2 M€ et n’est pas endetté.

 

Innovation produit et segmentation

Comme annoncé en début d’année, Meetic poursuit la mise en œuvre de sa stratégie d’innovation.

La nouvelle plateforme de Dating a été mise en ligne le 16 juin 2011 en France et a reçu un accueil très positif. Comme prévu, en plus d’une ergonomie complètement revue, cette nouvelle plateforme a intégré les premières « Apps » autour des univers du cinéma, de la littérature et de la musique. Le groupe entend déployer en Europe cette nouvelle plateforme d’ici la fin de l’année et continuer à l’enrichir de nouvelles fonctionnalités sociales.

Simultanément, les applications Smartphones continuent d’être déployées, en particulier les applications iphone qui sont à présent disponibles dans 5 pays. La version Android est aussi disponible sur l’Android market depuis le mois de juillet.

Enfin, le travail sur la segmentation des différentes audiences de Dating se poursuivra au second semestre avec le lancement de nouveaux services.

 

Offre de Match.com sur la totalité des actions Meetic

La société Match.com Europe Limited a déposé auprès de l’AMF le 22 juin 2011 un projet d’offre publique d’achat, aux termes duquel Match.com Europe Limited s'est engagé irrévocablement auprès de l'AMF à acquérir la totalité des actions de la Société Meetic S.A. admises aux négociations sur le marché Euronext Paris (compartiment B) de NYSE Euronext au prix de quinze (15) euros par action, sans seuil de renonciation.

Le 6 juillet 2011, l’Autorité des marchés financiers a annoncé qu’elle a déclaré conforme l’offre publique d’achat visant les actions de la société Meetic, déposée par BNP Paribas, agissant pour le compte de la société Match.com Europe Limited. La note d’information de Match.com Europe Limited (visa n°11-290 du 5 juillet 2011) et la note en réponse de la société Meetic (visa n°11-291 du 5 juillet 2011) ont été diffusées et les informations mentionnées à l’article 231-28 du règlement général ont été déposées et diffusées.

L'Autorité des marchés financiers a fait connaître que l'offre publique d'achat visant les actions Meetic a été ouverte à partir du 8 juillet 2011 et que la date de clôture est fixée au 11 août 2011.

Philippe Chainieux, Directeur Général Délégué de Meetic Group, conclut : « Le premier semestre a été marqué par une augmentation de la pression concurrentielle et par l’offre de Match.com sur la totalité des actions de Meetic. Le groupe a su améliorer significativement sa rentabilité et livrer les nouveaux services innovants annoncés en début d’année. Notre leadership en Europe sur les marchés du Dating et du Matchmaking, l’importance des cash flows d’exploitation dégagés et notre proximité à présent renforcée avec Match.com dotent le groupe d’avantages stratégiques majeurs nous rendant confiants quant à notre capacité à accroître à nouveau nos parts de marché en Europe. Nous réitérons une nouvelle fois notre objectif de 20 à 25% de marge de ROAA sur 2011.»

 

 

 

Par Axelle
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Résultats du premier trimestre 2011

11/5/2011

Chiffre d’affaires : +6,5% +13 850 abonnés

MEETIC (MEET - FR0004063097), leader européen de la rencontre en ligne, annonce aujourd’hui ses résultats trimestriels consolidés au 31 mars 2011.

 

Chiffre d’affaires consolidé cumulé au 31 mars 2011

 

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2011 s’élève à 46,2 millions d’euros, en hausse de +6,5% par rapport au premier trimestre 2010, et de +4,6% à taux de change constant.

Les ventes d’abonnements (facturations hors produits constatés d’avance) se sont élevées à 47,3 millions d’euros, en progression de +8,8% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Le parc abonnés du Groupe comptait 872 047 abonnés au 31 mars 2011 contre 858 197 abonnés au 31 décembre 2010 et 829 258 abonnés au 31 mars 2010, soit un gain net de 13 850 abonnés sur les 3 premiers mois de l’année. Cette progression du parc d’abonnés a été essentiellement réalisée par le segment du matchmaking, confirmant ainsi la dynamique initiée en 2010.

 

 

Résultats consolidés au 31 mars 2011

 

Conformément à la saisonnalité de l’activité, Meetic a procédé sur les 3 premiers mois de l’année à des investissements marketing importants, pour un montant de 36,5 millions d’euros, soit 79% du chiffre d’affaires.

La poursuite de la croissance du matchmaking au cours du trimestre s’est traduite par une augmentation des Produits Constatés d’Avance, de 2,3 millions d’euros.

En conséquence, le Résultat Opérationnel Avant Amortissement des immobilisations (ROAA) ressort négatif à -3,0 millions d’euros au 31 mars 2011 et le résultat opérationnel à -3,9 millions d’euros.

Après prise en compte de la quote-part des résultats de Match.com Global Investments à hauteur de 0,5 million d’euros, le résultat net du Groupe pour le premier trimestre de l’année s’affiche à -3,2 millions d’euros.

Au 31 mars 2011, le Groupe disposait de près de 43,0 millions d’euros de trésorerie excédentaire contre 40,6 millions d’euros à fin décembre 2010.

Philippe Chainieux, Directeur Général Délégué de Meetic Group, conclut : « La croissance du premier trimestre 2011 est conforme à nos attentes. Le segment du matchmaking a bénéficié de forts investissements sur le début d’année et continue sa progression. Le Groupe poursuit dans le même temps son plan de développement de nouveaux produits, avec notamment le déploiement en Europe des applications iphone, le lancement de la nouvelle plateforme de dating au cours de l’été, ainsi que le nouveau site de rencontres locales. Par ailleurs, le Groupe reste attentif à toute opportunité d’acquisition en Europe et reconfirme son objectif de marge de ROAA comprise entre 20 et 25% sur l’exercice 2011 ».

Par Axelle
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Résultats annuels 2010

22/3/2011

Résultat Net : + 23,0% à 24,2 M€

 

PERSPECTIVES 2011 Accélération de la stratégie d’innovation et de segmentation Confirmation d’un objectif de marge de ROAA de 20 à 25%

 

MEETIC (MEET - FR0004063097), leader européen de la rencontre en ligne, annonce aujourd’hui ses résultats consolidés et audités de l’exercice clos au 31 décembre 2010, arrêtés par le Conseil d‘administration le 15 mars 2011.

 

Résultats annuels 2010

Note 1 : Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du document de référence.

Note 2 : Le 10 mars 2010, Meetic et Match.com ont finalisé la création d’une société commune pour le développement de leurs activités en Amérique Latine. Comme l’exige le référentiel IFRS, les comptes annuels 2009 de Meetic ont été retraités de l’activité de la filiale ParPerfeito, qui a été apportée à la société commune.

 

Chiffre d’affaires : +17,8%

Le chiffre d’affaires consolidé annuel 2010 s’établit à 186,0 M€, en progression de +17,8% par rapport à 2009. Les ventes d’abonnements Internet (facturations hors produits constatés d’avance) se sont élevées sur l’année à 183,6 M€, en hausse de +19,8% par rapport à la même période de l’an passé.

Portée par la croissance du Matchmaking, l’activité a été particulièrement dynamique sur le second semestre. Ainsi, au cours de l’année 2010, le Groupe a acquis 40 000 abonnés supplémentaires sur le segment du Matchmaking, totalisant près de 140 000 abonnés à fin 2010. La contribution du Matchmaking aux revenus du Groupe s’élève à près de 34,0 M€ en 2010, en croissance de +34% par rapport à 2009.

Le parc abonnés total du Groupe s’établit à 858 197 abonnés au 31 décembre 2010.

 

Marge de ROAA : 20,6%

Le résultat opérationnel avant amortissement des immobilisations (ROAA), et après coûts des actions gratuites, s’élève à 38,3 M€, en progression de +2,6% par rapport à 2009, soit une marge de ROAA de 20,6%, dans la fourchette d’objectif de marge confirmé tout au long de l’année.

Les investissements marketing se sont limités à 15,5 M€ au 4ème trimestre 2010, soit 32,2% du chiffre d’affaires. Le Groupe a ainsi privilégié la rentabilité au cours de ce dernier trimestre, avec une marge de ROAA qui ressort à 40,3% sur le trimestre, démontrant une nouvelle fois sa capacité à gérer sa rentabilité opérationnelle. Les investissements marketing réalisés sur la totalité de l’exercice s’établissent à 94,8 M€, soit 51,0% du chiffre d’affaires.

Les charges de personnel (incluant une charge non cash de 2,9 M€ liée à la valorisation des plans d’actions gratuites) ont atteint 27,9 M€, soit 15,0% du chiffre d’affaires 2010, contre 16,9% en 2009. L’effectif du Groupe est passé au cours de l’année 2010, de 386 à 398 collaborateurs.

 

Résultat net des activités cédées : 2,3 M€

La cession de la filiale brésilienne Parperfeito, qui a été apportée à la société commune créée avec Match.com pour le développement des activités du Groupe en Amérique latine, a généré un profit de 2,3 M€.

 

Résultat net : + 23% à 24,2 M€

Le résultat net du Groupe est composé du résultat net des activités poursuivies, qui s’élève à 21,9 M€, de la quote-part du Groupe dans le résultat net de la société commune en Amérique latine pour 1,0 M€, et du résultat net des activités cédées, qui s’établit à 2,3 M€.

Le résultat net du Groupe s’établit ainsi à 24,2 M€, en hausse de +23,0% par rapport à 2009.

 

Un modèle fortement générateur de cash flow

Le Groupe bénéficie d’un modèle économique générateur de flux de trésorerie d’exploitation positifs, grâce à son modèle d’abonnement et sa profitabilité. Le flux net dégagé par l’exploitation s’est ainsi élevé à 29,7 M€ sur l’exercice 2010.

En 2010, les flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement ont atteint -35,6 M€, essentiellement liés au versement en juin 2010 d’un dividende de 1,50 euro par action, pour un montant de 34,2 M€.

Au 31 décembre 2010, le Groupe dispose d’une trésorerie excédentaire de 40,6 M€ et n’est pas endetté.

 

Stratégie de développement : l’innovation produit et la segmentation

 

L’innovation produit, le moteur du développement du Groupe

 

1. Le déploiement des applications Smartphones

Après la France et l’Espagne, Meetic déploiera d’ici la fin de l’année ses applications mobiles pour ses marques de Dating en Europe, afin de bénéficier de la forte croissance du parc des smartphones dans tous les pays européens où le Groupe est présent (la France compte par exemple 7 millions d’utilisateurs de smartphones (comScore - mars 2010), soit 48% de plus qu’il y a un an). L’enjeu majeur pour le Groupe est d’accroître le temps passé par ses utilisateurs sur ses services, ce qui permettra à terme d’augmenter les usages, les interactions et donc l’efficacité du service pour les utilisateurs.

 

2. Une plateforme nouvelle génération pour Meetic, intégrant des technologies de rupture

Après plusieurs mois de développement, la mobilisation d'une centaine de personnes sur ce projet et tout le savoir-faire du Groupe, Meetic lancera au cours de l’été une plateforme nouvelle génération pour ses sites de Dating, de nouvelles règles ergonomiques, l'intégration des nouveaux usages issus des réseaux sociaux et des smartphones ; de nouveaux algorithmes de Matching permettront ainsi à Meetic de prendre plusieurs longueurs d'avance sur la concurrence.

En particulier, cette plateforme nouvelle génération accueillera, à l'instar des principales plateformes sociales, des applications tierces. Ces "Apps" permettront aux utilisateurs d’importer et d’intégrer sur leur profil leurs goûts en matière de musique, de cinéma, de littérature, leur appartenance à différentes communautés, ou tous types d’informations liées à leur usage des réseaux sociaux. Cette richesse d’informations permettra ainsi à Meetic d’améliorer encore la mise en relation de ses utilisateurs à travers un nouvel algorithme de Social Matching.

 

3. La qualité des profils, la qualité de service et la sécurité toujours au cœur de la stratégie de Meetic

Conformément aux valeurs que le Groupe a toujours véhiculées et défendues, Meetic renforcera encore les dispositifs en place pour assurer une qualité de service toujours plus optimale, en particulier par la mise en place de nouvelles solutions technologiques de surveillance, et l’ouverture d’un service client désormais disponible par téléphone 24/24 et 7/7.

 

La segmentation : Meetic présent sur tous les segments de la rencontre amoureuse en ligne

 

Après la réussite d’une première segmentation de ses services avec le lancement de meetic affinity, Meetic poursuit sa stratégie d’extension de son offre et lancera deux nouveaux services :

• un nouveau site dédié aux rencontres locales au cours du premier semestre,

• un nouveau site de rencontres haut de gamme, au cours du second semestre.

Ces nouvelles marques et nouvelles offres distinctives bénéficieront du leadership du Groupe Meetic, de l’ensemble de ses savoir-faire en termes de modération, de sécurité et de technologie, ainsi que de la capacité de distribution issue du fort trafic dont le Groupe bénéficie déjà sur l’ensemble de ses sites en Europe.

 

Philippe Chainieux, Directeur Général Délégué de Meetic Group, conclut : «En l’espace de moins de 10 ans, Meetic a réussi à imposer socialement la rencontre en ligne en Europe. Abordant une 3ème phase de son développement, le Groupe Meetic dispose d’un savoir-faire unique pour saisir les opportunités formidables que représentent le développement des smartphones et la segmentation des offres. Le Groupe Meetic restera extrêmement attentif à toute opportunité de consolidation du secteur pour accroître encore son avance en Europe. Enfin, fort de son modèle économique et de sa capacité avérée à gérer sa profitabilité, le Groupe Meetic réitère son objectif de marge de ROAA comprise entre 20 et 25% sur l’exercice 2011.»

Par Axelle
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